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内部审计专家

上海 社招 · 全职 职能 / 支持

职位描述

1. 执行年度风险评估,制定年度高风险领域审计计划(覆盖销售、采购、供应链、人事、IT、费用、资金等高风险领域),执行第三道防线审计,发掘风险,输出审计报告,推动管理、流程、系统整改闭环,发现舞弊风险时移交调查专家,并参与共同调查,输出反舞弊审计报告; 2. 负责IT审计,发掘系统相关问题,推动IT系统持续优化; 3. 针对内控升级、业务反馈的、商业合规反馈的重大管理问题,启动专项审计,输出审计报告,推动整改优化; 4. 建立集团审计底稿标准、内控检查模板、风险清单,标准化内审工作流程; 5. 灵活支持重大内控、内审、调查、合规宣传项目。

任职要求

1. 大学本科及以上学历; 2. 五年以上内控、内审、风控等相关工作经验,有制造业背景更佳,必须有甲方经验,firm+inhouse经验最佳; 3. 为人正直,原则性及保密性强,善于沟通,对风险敏感性高。有较强的数据分析、逻辑判断能力。学习能力及抗压能力强; 4. 熟悉COSO框架,SOX合规要求,具备CIA/CPA资格优先; 5. 善于发掘问题,能够通过输出大量高质量审计发现,推动业务改善。