职位描述1. 统筹部门管理职能,建立健全相关制度,包括内部控制、风险治理、内部审计、舞弊稽核等; 2. 负责统筹内部控制和风险治理工作,协调各业务部门管理者及内控BP,制定流程评估及流程遵从测试计划,推动流程框架完善且流程被遵从; 3. 负责规划公司内部审计工作目标,制定年度审计计划并组织落实,就审计结果进行沟通汇报,提供规范管理和防范风险的合理化建议; 4. 负责舞弊稽核工作规划,建设完善举报通道,查处违法违纪行为,营造廉洁氛围; 5. 负责贯彻落实董事会审计委员会管理要求,应对外部监管要求; 6. 统筹应对其他相关事项任职要求1. 本科以上学历,专业不限,财务、审计相关更佳; 2. 有10年以上工作经验,必须在大型民企里工作过,有四大经验或外企经验更佳; 3. 必须同时具有内控、内审、调查相关工作经验; 4. 有团队负责人或部门负责人经验; 5. 有CIA或CPA证书更佳。